镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会 2025年部门预算公开
目 录
第一部分 镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成情况
第二部分 镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会2025 年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
附件: 镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会2025年 部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出预算表
十一、部门(单位)整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会概
况
一、镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会主要职责
(一)镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会是主要职责 是:贯彻落实国家、省、市关于文化改革发展试验区、玉文化产 业发展等相关政策;制定试验区总体规划、玉文化产业发展规划 和各项专项规划;负责审核试验区的保护性开发利用建设、规划 项目建设,并组织实施;负责谋划试验区项目,争取资金,承担 试验区项目资金的统一管理工作;负责整合与优化试验区文化资 源,落实有关试验区建设的相关政策规定,形成市场、产业、区 域联动发展的保障体系;负责监测分析试验区运行情况,监督试 验区规划建设项目的落实工作,提出调控的意见和建议,组织协 调并解决运行中的具体问题;负责全县玉文化产业链条的完善发 展;负责规范全县玉文化行业竞争秩序和玉雕专业市场管理;负 责搭建行业交流合作平台,担负对行业的引领作用;负责玉文化 的研究、挖掘、保护和弘扬以及对外合作与交流;负责玉文化改 革发展试验区和全县玉文化产业的宣传推介工作,提升镇平玉雕 影响力;负责全县玉文化产业品牌的培育;负责协调有关部门对 玉雕产品实施质量技术监督;负责玉博会等大型玉文化活动的筹 划及组织实施; 负责参加全国各类玉雕精品展评活动的组织实 施; 负责镇平玉雕全国巡展活动的组织实施; 负责玉雕人才管 理、服务工作,负责玉雕大师服务中心系统建立及管理工作。
(二)部门2025年主要工作任务:镇平县玉管委2025年的主 要工作任务是:借助玉雕节等节会活动,着力宣传镇平玉雕特色; 组织推荐技术人才逐级申报市、省、国家级工艺美术大师、玉雕 大师;按照“五统”、“两分”、“一取缔”的标准,规范整治 县内所有玉雕市场。聘请全国业内知名专家学者举办学术报告会 或专题讲座;组织编写玉文化知识系列丛书,普及玉文化知识, 进一步提高镇平玉雕在全国的影响力和知名度。继续与淘宝拍卖 会平台合作,通过互联网展示镇平玉雕文化风采成为镇平玉文化 产业持续发展的新趋势。完善“中华玉都网”网站建设工作,实 现微信、淘宝等新主流交流载体合作互动, 以新兴传播方式推介 镇平玉文化产业。
根据2024年工作要点,2025年的主要工作任务是:加强人才培 训。健全完善培训体系,分层次做好初、中、高级玉雕专业人才 培训;开展“玉雕创作新星”和“名家名师”活动评选;组织推 荐技术人才逐级申报市、省、国家级工艺美术大师、玉雕大师。 规范提升市场。按照“发展繁荣新市场,巩固提升老市场”的思 路,精心扶持国际玉城、天下玉源等新建市场,按照“五统”、 “两分”、“一取缔”的标准,规范整治县内所有玉雕市场,逐 步取缔规划外的非法玉器销售市场,改善经营环境,打造诚信体 系。健全质监体系。整合现有质量检测站点,对全县所有玉雕市 场设置的质检中心进行监管、协调、服务,建立县级专业性、权 威性的官办玉石质量检测中心,设立投诉中心,在珠宝鉴定、产 品评估、艺术鉴赏、产品收藏、产业发展导向、服务职能等方面 创出品牌、树立权威,打造镇平玉雕质量过硬的形象。加大文化 注入力度。组建玉文化产学研基地;举办玉文化高峰论坛、学术
报告、专题讲座、玉雕精品展评、拍卖会;鼓励企业内部设立 “玉文化科研所”;培育一批以玉文化为核心的创意、策划、传 播、演艺、营销、会展等类型的文化企业,推进玉文化各类企业 品牌建设。大力开展宣传推介活动。加大宣传推介加力度,采取 政府引导、企业自主、社会赞助、市场运作的方式,有步骤、有 目的、分层次的在中央、省等强势主流媒体上精心包装、强力宣 传“镇平玉雕”。借助玉雕节等节会活动,着力宣传镇平玉雕特 色。鼓励市场、企业在公路、高铁等交通载体上投放广告。继续 与淘宝拍卖会平台合作,通过互联网展示镇平玉雕文化风采成为 当代镇平玉文化产业持续发展的新趋势。编印“镇平玉雕”旅游 宣传刊物,对接联系在省、市高档酒店、省内知名旅游景点发 放。完善“中华玉都网”网站建设工作,实现微信、淘宝等新主 流交流载体合作互动, 以新兴传播方式推介镇平玉文化产业。聘 请全国业内知名专家学者举办学术报告会或专题讲座;组织编写 玉文化知识系列丛书,普及玉文化知识,进一步提高镇平玉雕在 全国的影响力和知名度。
(三) 内设机构设置情况:我部门现有编制27个,其中行政 编制1个,事业编制26个。内设7个科室,包括:办公室、信息统 计和宣传科、行业管理科、产业监督科、规划建设科、人才管理 科、电商和信息化管理科。至2024年期末,我单位实有在职人员 27人,离退休人员2人。
二、镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会所属预算 单位构成情况
镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会部门预算包括局机 关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
局机关本级预算包括:办公室、信息统计和宣传科、行业管 理科、产业监督科、规划建设科、人才管理科、电商和信息化管 理科。
局属单位包括:
1.镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会本级。
第二部分
镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会
2025年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会2025年收入总计 285.72万元,支出总计285.72万元,与2024年预算相比,收入减 少587.38万元,下降67.28%,主要原因:政府性基金收支减少; 支出减少587.38万元,下降67.28%,主要原因:政府性基金收支 减少。
二、收入预算总体情况说明
镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会2025年收入合计 285.72万元,其中:一般公共预算收入285.72万元;政府性基金 收入0万元;国有资本经营收入0万元;财政专户管理资金收入0万 元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;上级补助收入0万 元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元;上年结转结余0万 元。
三、支出预算总体情况说明
镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会2025年支出合计 285.72万元,其中:基本支出225.72万元,占79%;项目支出60万 元,占21%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会2025年一般公共预 算收支预算285.72万元,政府性基金收支预算0万元,国有资本经 营收支预算0万元。与2024年预算相比,一般公共预算收支预算减 少6.57万元,下降2.25%,主要原因:项目减少;政府性基金收支 预算减少580.81万元,下降100%,主要原因:2025年无政府基金 项目。
五、一般公共预算支出情况说明
镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会2025年一般公共预 算支出年初预算为285.72万元。其中:基本支出225.72万元, 占 79%;项目支出60万元,占21%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会2025年一般公共预 算基本支出年初预算为225.72万元。其中:人员经费支出182.96 万元,占81.06%;公用经费支出42.76万元,占18.94%。
七、“三公”经费支出情况说明
镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会2025年“三公”经 费预算为8.80万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持 平,无增减变动。
具体支出情况如下:
(一) 因公出国(境)费 0万元,主要用于单位工作人员公 务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2024年持平,无增减变动。
(二)公务接待费 6.30万元,主要用于按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。预算数与2024年持平,无增减变 动。
(三)公务用车购置及运行费 2.50万元,其中, 公务用车 购置费 0万元,与2024年持平,无增减变动。公务用车运行维护 费 2.50万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持 平,无增减变动。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)行政(事业)单位机构运转经费
镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会2025年机构运转经 费支出预算42.76万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的 办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2024年持 平,无增减变动。
(二)政府采购支出情况
2025年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)预算绩效情况说明
2025年镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会按要求编制 了绩效目标,包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合 反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的 成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年,
我部门纳入预算绩效管理的支出总额为285.72万元。其中:基本 支出225.72万元;项目支出60万元,涉及项目一个。
重点项目一:玉文化产业宣传推广项目,年初预算安排60万 元,主要用于:做好玉文化产业和产业品牌在各级媒体和知名网 络平台的宣传推广;与有实力的自媒体和玉文化研究与传播协会 合作为宣传推广提供智力和平台支持;设置广告牌、播放视频广 告;开展镇平玉雕巡展及“天工奖”初选活动、技能大赛、玉文 化市场研究、玉人谈艺、玉文化沙龙、座谈活动等活动; 办好 《镇平玉雕》内刊、玉文化丛书、定向定点精准宣传;在电商平 台植入“中华玉都 · 镇平”城市品牌和“镇平玉雕”产业品牌宣 传广告;在县内营造宣传氛围, 由企业特别是品牌示范店和品牌 示范商场为主开展宣传。
(四)国有资产占用情况
2024年期末,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1 辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆,其他用车主要是无其他用车;单价50万元以上通用设备0台 (套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项 目0万元等;我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目 分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意 见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市(区、县)级财政当年拨付的资 金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。
二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大 及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入,不包括教育收费。
四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即 事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指纳入市(区、县) 级财政预算管 理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位 (包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
镇平县玉文化改革发展试验区管理委 员会2025年部门预算表
预算01表
部门收支总体情况表
部门名称:镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会 单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 285.72 | 一、一般公共服务 | 251.08 |
其中:财政拨款 | 285.72 | 二、外交 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 五、教育 | ||
五、事业收入 | 六、科学技术 | ||
六、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒 | ||
七、上级补助收入 | 八、社会保障和就业 | 19.80 | |
八、附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
九、其他收入 | 十、卫生健康 | ||
十一、节能环保 | |||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | |||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探信息等 | |||
十六、商业服务业等 | |||
十七、金融支出 | |||
十九、援助其他地区支出 | |||
二十、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十一、住房保障支出 | 14.84 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | |||
二十三、国有资本经营预算 | |||
二十四、灾害防治及应急管理 | |||
二十七、预备费 | |||
二十九、其他支出 | |||
三十、转移性支出 | |||
三十一、债务还本支出 | |||
三十二、债务付息支出 | |||
三十三、债务发行费用支出 | |||
三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 285.72 | 本 年 支 出 合 计 | 285.72 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 285.72 | 支 出 总 计 | 285.72 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算02表
部门收入总体情况表
部门名称:镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会 单位:万元
部门代码 | 部门名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府 性基 金 | 国有资 本经营 预算 | 财政专户 管理资金 收入 | 事 业 收 入 | 事业单 位经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其 他 收 入 | 合 计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单 位 资 金 | ||||
小计 | 其中: 财政拨 款 | ||||||||||||||||||
合计 | 285.72 | 285.72 | 285.72 | 285.72 | |||||||||||||||
249 | 镇平县玉文化 改革发展试验区 管理委员会 | 285.72 | 285.72 | 285.72 | 285.72 | ||||||||||||||
249001 | 镇平县玉文化 改革发展试验区 管理委员会 | 285.72 | 285.72 | 285.72 | 285.72 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算03表
部门支出总体情况表
部门名称:镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会 单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 | |||||
工资福利支 出 | 对个人和家庭的补 助 | 商品和服务支 出 | 资本性支 出 | ||||||||||
合计 | 285.72 | 225.72 | 181.46 | 1.50 | 42.76 | 60.00 | 60.00 | ||||||
249 | 镇平县玉文化改革发展试验区管理委员 会 | 285.72 | 225.72 | 181.46 | 1.50 | 42.76 | 60.00 | 60.00 | |||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 191.08 | 191.08 | 146.82 | 1.50 | 42.76 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.84 | 14.84 | 14.84 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算04表
财政拨款收支总体情况表
部门名称:镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
小计 | 其中:财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | 285.72 | 一、本年支出 | 285.72 | 285.72 | 285.72 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 285.72 | (一)一般公共服务支出 | 251.08 | 251.08 | 251.08 | ||
其中:财政拨款 | 285.72 | (二)外交支出 | |||||
(二)政府性基金预算拨款 | (三)国防支出 | ||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (四)公共安全支出 | ||||||
二、上年结转 | (五)教育支出 | ||||||
(一)一般公共预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (七)文化体育旅游与传媒支出 | ||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (八)社会保障和就业支出 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | |||||||
(十)卫生健康支出 | |||||||
(十一)节能环保支出 | |||||||
(十二)城乡社区事务支出 | |||||||
(十三)农林水事务支出 | |||||||
(十四)交通运输支出 | |||||||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||||
(十七)金融支出 | |||||||
(十九)援助其他地区支出 | |||||||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||||||
(二十一)住房保障支出 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | ||||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||||||
(二十三)国有资本经营预算 |
收入
支出 | |||||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
小计 | 其中:财政拨款 | ||||||
(二十四)灾害防治及应急管理 | |||||||
(二十七)预备费 | |||||||
(二十九)其他支出 | |||||||
(三十)转移性支出 | |||||||
(三十一)债务还本支出 | |||||||
(三十二)债务付息支出 | |||||||
(三十三)债务发行费用支出 | |||||||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
二、年终结转结余 | |||||||
收入合计 | 285.72 | 支出合计 | 285.72 | 285.72 | 285.72 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算05表
一般公共预算支出情况表
部门名称:镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会 单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 | |||||
工资福利支 出 | 对个人和家庭的补 助 | 商品和服务支 出 | 资本性支 出 | ||||||||||
合计 | 285.72 | 225.72 | 181.46 | 1.50 | 42.76 | 60.00 | 60.00 | ||||||
249 | 镇平县玉文化改革发展试验区管理委员 会 | 285.72 | 225.72 | 181.46 | 1.50 | 42.76 | 60.00 | 60.00 | |||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 191.08 | 191.08 | 146.82 | 1.50 | 42.76 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.84 | 14.84 | 14.84 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。
预算06表
一般公共预算基本支出情况表
部门名称:镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会 单位:万元
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 225.72 | 182.96 | 42.76 | |||
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.87 | 0.87 | |
30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.00 | 6.00 | |
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 19.17 | 19.17 | |
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.51 | 1.51 | |
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 5.40 | 5.40 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.01 | 1.01 | |
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.50 | 1.50 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.01 | 0.01 | |
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 98.18 | 98.18 | |
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.77 | 4.77 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.39 | 9.39 | |
30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5.20 | 5.20 | |
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.31 | 5.31 | |
30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.70 | 0.70 | |
30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | |
30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.95 | 2.95 | |
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.42 | 1.42 | |
30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | |
30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | |
30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 6.30 | 6.30 | |
30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 |
部门预算支出经济分类科目
政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | |
30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.38 | 3.38 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.80 | 19.80 | |
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.08 | 14.08 | |
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 0.76 | 0.76 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算07表
支出经济分类汇总表
部门名称:镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会 单位:万元
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 | 国有资本 经营预算 | 上年结 转结余 | 财政专户管理 资金收入 | 事业 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:财 政拨款 | ||||||||||||
类 | 款 | 类 | 款 | ||||||||||||||
合计 | 285.72 | 285.72 | 285.72 | ||||||||||||||
249 | 镇平县玉文化 改革发展试验区 管理委员会 | 285.72 | 285.72 | 285.72 | |||||||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | |||||||||
301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |||||||||
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | |||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | |||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |||||||||
301 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||||||||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
301 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | |||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | |||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
部门预算经济分类
政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 | 国有资本 经营预算 | 上年结 转结余 | 财政专户管理 资金收入 | 事业 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:财 政拨款 | ||||||||||||
类 | 款 | 类 | 款 | ||||||||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | |||||||||
302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |||||||||
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | |||||||||
302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |||||||||
302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行 维护费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | |||||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
301 | 08 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | |||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | |||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门名称:镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会 单位:万元
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
8.80 | 2.50 | 2.50 | 6.30 |
注:1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出 国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算09表
政府性基金预算支出情况表
部门名称:镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会 单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | ||||||||||
合计 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
预算10表
项目支出预算表
部门名称:镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会 单位:万元
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理 资金 | 单位资 金 | ||||
一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | ||||||
合计 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
249 | 镇平县玉文化改革发展试验区 管理委员会 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
特定目 标类 | 玉文化产业宣传及市场 推广项目 | 镇平县玉文化改革发展试验区 管理委员会 | 60.00 | 60.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算11表
部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)
部门名称:镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会 | ||||
年度履职目标 | 目标1:围绕传播玉文化、销售玉产品、展示玉品牌、打造玉高地目标。 目标2:提升“如花似玉大美镇平 ”城市品牌和“天下玉源 ·大师摇篮 ”玉文化产业品牌形象 。 | |||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||
玉文化产业宣传展示、市场推广项目 | 围绕传播玉文化、销售玉产品、展示玉品牌;提升 “如花似玉大美镇平 ”城市品牌和“天下玉源 ·大 师摇篮 ”玉文化产业品牌形象。 | |||
预算情况 | 部门预算总额(万元) | 285.72 | ||
1、资金来源: (1)政府预算资金 | 285.72 | |||
(2)财政专户管理资金 | ||||
(3)单位资金 | ||||
2、资金结构: (1)基本支出 | 225.72 | |||
(2)项目支出 | 60.00 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划,与国家 、省宏观政策、行业政策一致;2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关;3.确定的预算项 目是否合理,是否与工作目标密切相 关;4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 | |
工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致,是否能体现工作任务的产出和效 果;2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标,绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果 | ||
绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况;2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量;3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量;4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 | ||
预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算;2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源,全部纳入部门预算管理。 | ||
专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=(已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数) ×100%。 | ||
预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=(预算完成数/预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数;预算数指财政部门批复的 本年度部门的(调整)预算数。 | ||
预算调整率 | ≤30% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算 数)/年初预算数×100%。预算调整 数:部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和(因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外) |
预算和财务管理
结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的(调整 ) 预算数。 | |
“三公经费 ”控制率 | ≤100% | “三公经费 ”控制率=本年度“三公 经费 ”实际支出数/“三公经费 ”预 算数*100% | |
政府采购执行率 | ≥80% | 政府采购执行率=(实际政府采购金 额/政府采购预算数) ×100%。政府 采购预算:采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 | |
决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致,即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 | |
资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金,用以反映和考核部门(单位 ) 预算资金的规范运行情况。1.是否 符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定 ; 2.资金的拨付是否有完整的审批程 序和手续;3.项目的重大开支是否经 过评估论证;4.是否符合部门预算批 复的用途;5.是否存在截留支出情况 ; 6.是否存在挤占支出情况;7.是否 存在挪用支出情况;8.是否存在虚列 支出情况。 | |
管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整,用以反映和考核部门(单位) 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度;2.相关管理制度是否得 到有效执行。 | |
预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息,用 以反映和考核部门(单位)预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息;2.是否按规定时 限公开预决算信息。 | |
资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否 合规,处置是否规范,收入是否及时 足额上缴,用以反映和考核部门(单 位)资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账,资产报表数据与会 计账簿数据是否相符,资产实物与财 务账、资产账是否相符;2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准,新增 资产是否考虑闲置存量资产;3.资产 对外有偿使用(出租出借等)、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批;4.资产收益是否及时足额 上交财政 | |
绩效目标编制完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% |
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绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求编制绩效目标的 项目数量占应编制绩效目标项目总数 的比重。部门目标编制完成率=已完 成绩效目标编制项目数量/部门应编 制绩效目标项目总数*100% | |
绩效自评完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% | ||
部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% | ||
评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% | ||
产出指标 | 重点工作任务完 成 | 重点工作完成率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展 情况。分项具体列示本部门重点工作 任务推进情况,相关情况应予以细化 、量化表述。 |
履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成 情况。分项具体列示本部门年度工作 目标达成情况,相关情况应予以细化 、量化表述。 | |
效益指标 | 履职效益 | 总体工作完成率 | ≥95% | 反映部门履职对经济社会发展等所带 来的直接或间接影响。可根据部门实 际情况有选择的进行设置,并将三级 指标细化为相应的个性化指标。 |
满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职 效果、解决民众关心的热点问题等方 面的满意程度。可根据部门实际情况 有选择的进行设置,并将三级指标细 化为相应的个性化指标。 |
预算12表
2025年部门预算项目绩效目标汇总表
部门名称:镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会
单位编码(项目编码) | 项目单位 (项目名称) | 项目金额(万元) | 绩效目标 | ||||||||||
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
资金总额 | 政府预算资 金 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||
249 | 镇平县玉文化改革发展 试验区管理委员会 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||
249001 | 镇平县玉文化改革发展 试验区管理委员会 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||
411324250000000069738 | 玉文化产业宣传及市场 推广项目 | 60.00 | 60.00 | 成本控制在预算内 | 是 | 广告牌设置 | ≥5个 | 社会满意度 | ≥90% | ||||
各平台新闻媒体发稿量 | >150条 | ||||||||||||
区域覆盖率 | 100% | ||||||||||||
镇平玉雕巡展 | ≥3个 | ||||||||||||
视频广告播放量 | >50次 | ||||||||||||
报道用户浏览率 | 95% | ||||||||||||
宣传覆盖区域 | 100% | ||||||||||||
巡展宣传结果 | 达到效果 | ||||||||||||
项目完成及时性 | 及时 |
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